同志们:
刚才,审计部通报了专项审计结果报告,传达了集团整改通知要求和具体责任分工。对此,公司党委高度重视,就整改工作专门提出了要求,请相关部门和下属公司组织学习审计报告内容,按照要求和分工认真做好问题整改工作,将整改举措落地实处。下面,我再讲三点要求。
一、提高政治站位,以专项审计为契机加快推动公司规范管理和健康发展
公司党委自成立以来就高度重视审计工作。公司设立初期,我们就开展了多个领域的专项审计,同时还通过派出监事对下属公司重要业务组织了专项审计项目,这些审计项目都在促进公司防范经营风险、提升公司组织和管理能力上发挥了积极的作用。这次集团专项审计,从审计总体情况来看,集团审计充分肯定了方面做出的突出成绩,同时也发现了公司在方面存在的一些问题,并从等方面明确了相应审计建议。
这次审计涉及范围广,持续时间长,问题发现准,是对公司成立以来践行集团高质量发展转型要求一次全面体检。审计组肯定了公司党委、公司全体干部员工近年来在各项工作中取得的成绩,同时也指出了我们在基础管理、关键环节管控上的一些短板和弱项。这次集团的专项审计通过独立的视角对公司近年来的工作进行了总体评价,提出了很好的建议意见。公司领导、各部门和下属公司务必要用积极的心态看待集团审计发现的问题,认真严肃对待问题整改工作,将审计整改视为本部门、本单位下一阶段的一项重要工作任务来抓,推动审计整改,为公司持续健康发展奠定坚强基础。
二、压实整改责任,确保审计整改工作落到实处取得实效
根据集团要求,此次审计结果及整改情况纳入公司领导班子党风廉政建设责任制检查考核的内容,作为领导班子民主生活会及成员述责述廉的重要依据。为强化问题整改,加强协调配合,公司党委要求审计整改工作由审计部牵头负责,统筹推进。审计部要按照集团要求,协调统筹好整体工作,制订好整改方案,及时向公司党委汇报整改完成情况;要安排专人紧盯整改进度,压实压细整改责任,确保所有事项整改落实到位。各问题
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