中共XX市第四人民医院党委关于巡察整改进展情况的通报(全文4268字)

   中共XX市第四人民医院党委关于巡察整改进展情况的通报
   根据区委统一部署,20XX年X月X日至X月X日,区第四巡察组对XX市第四人民医院党委进行了巡察。X月1日区委巡察组向XX市第四人民医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。
   一、组织整改落实情况
   按照3个月整改期限,巡察组反馈的X个问题,已按期整改到位X个。
   二、巡察反馈问题整改落实情况
   (一)反馈问题一(关于党委中心组学习制度落实不到位的问题。)
   整改情况:已完成整改,长期坚持。具体整改措施是召集党委理论学习中心组成员专题学习党委理论学习《中国共产党党委
   (党组)理论学习中心组学习规则》、并制定了《党委理论学习中心组学习制度》,20XX年X月至X月开展了3次学习研讨,
   按规定完成了中心组学习,并做到详实记录。
   (二)反馈问题二(关于十九大精神集中轮训活动组织不认真的问题。)
   整改情况:已完成整改,长期坚持。具体整改措施是由党委办公室负责召集了行政一支部、行政二支部、外科二支部、医技一支部、医技二支部支部书记及支部委员会议,党委书记及分管党务工作的院领导到会指导,严肃指出十九大轮训总结材料高度雷同的问题。制定了《XX市第四人民医院党员教育管理制度》,由各支部组织学习。
   (三)反馈问题三(关于没有落实“党管宣传思想工作”原则的问题。)
   整改情况:已完成整改。具体整改措施是由党办组织,党委书记主持召开党委会,认真学习“党管宣传思想工作”的相关规定;在X月份党委会上已重新研究党委班子成员分工,做到合理合规。并发布《中共XX市第四人民医院委员会关于明确院级领导分工的通知》(常四医党发[20XX]15号)文件。
   (四)反馈问题四(关于“学习强国”平台管理不严格的问题。)
   整改情况:已完成整改,长期坚持。具体整改措施是由党办起草的《关于严肃全院干部职工“学习强国”纪律的规定》,经党委书记审定后下发,并在九月份全体中层骨干参加的月例会上由分管党务工作的院领导予以强调;各支部“学习强国”管理员,每周检查一次支部建制科室全体人员学习强国每天的活跃度和学习分数,建立登记台账,督促不达标人员严格按规定参加学习;按照《关于严肃全院干部职工“学习强国”纪律的规定》,对学习不达标的人员每月进行了处罚。
   (五)反馈问题五(关于未制定网络安全应急预案的问题。)
   整改情况:已完成整改,长期坚持。具体整改措施是由信息科牵头,精细化管理办、宣传科和安全办配合,制定《XX市第四人民医院网络安全事件的应急预案》,经分管院级领导审核后下发已执行。并由信息科组织在10月的月列会上学习了《XX市第四人民医院网络安全事件的应急预案》。
   (六)反馈问题六(关于没有按要求落实本行业重大部署的问题。)
   整改情况:已完成整改。具体整改措施是:由设备科牵头,医务科、纪检监察室、审计科、财务科参与,共同学习了《湖南省医用耗材专项整治活动方案》、《20XX年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》、《医疗卫生机构医学装备管理办法》;所有投放合同已全面取消。
   (七)反馈问题七(关于支出管理制度文件滞后的问题。)
   整改情况:已完成整改,长期坚持。具体整改措施是:由分管财务的院领导负责,组织财务科、审计科全体工作人员认真学习国家《政府会计制度》;由财务科牵头,严格按照国家《政府会计制度》,结合医院实际,修改、完善了《XX市第四人民医院财务管理制度》,并报请医院党委会审定后已执行。
   (八)反馈问题八(关于财务收支账目无正规发票的问题。)
   整改情况:已完成整改,长期坚持。具体整改措施是:由财务科牵头,组织财务科、审计科工作人员学习国家《政府会计制度》《XX市第四人民医院财务管理制度》;审计科把好第一道关口,严格履行财经纪律,财务收支必须采用正规发票;对重点科室进行了提醒谈话,杜绝采用白条入账及收款、使用领条报销、个人所得税付款无发票、无明细等现象。对近三年来类似情况进行了清理,补齐了相关手续。
   (九)反馈问题九(关于财务报销手续不全的问题。)
   整改情况:已完成整改,长期坚持。具体整改措施是:审计科把好第一道关口,分管财务领导工作的领导严格把关,按照《政府会计制度》、《XX市第四人民医院财务管理制度》,严格财务报销手续,确保财务报销时手续齐全;对重点科室进行了提醒谈话,杜绝餐费报销发票无人签字、水电费发票无人签字、飞行检查罚款收据单无人签字等情况再次出现,对近三年来类似情况进行了清理,补齐了相关手续。
   (十)反馈问题十(关于领取补助款手续不规范的问题。)
   整改情况:已完成整改,长期坚持。具体整改措施是:按照《政府会计制度》《XX市第四人民医院财务管理制度》,财务科科长、出纳员严格履行财经纪律,规范领取补助款手续;对重点科室进行了提醒谈话工作人员进行提醒谈话,杜绝领取补助款无领款人签字等情况发生,对近三年来补助单进行了清理,补齐了手续。
   (十一)反馈问题十一(关于文理学院分院管理不到位的问题。)
   整改情况:已完成整改。具体整改措施是:由医院联系文理学院分院的院领导组织文理学院分院负责人和医院设备科、药剂科负责人学习上级关于设备及药品采购管理的相关规定;文理学院分院将其医疗设备和药品纳入医院设备、药品已统一采购;并对文理学院负责人提醒谈话。
(十二)反馈问题十二(关于医院单次诊疗费

............试读结束............

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