审计

  • 主题教育心得体会 (2)

    主题教育心得体会    在全党深入开展学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育,是贯彻落实党的XX大精神的重大举措,对于统一全党思想、解决党内存在的突出问题、始终保持党同人…

    2023年6月27日
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  • 审计整改工作质量提升年活动方案

    审计整改工作质量提升年活动方案    为了深入学习贯彻***总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,贯彻落实上级审计委员会和上级审计机关对审计整改工作的部署,健全新形势下审…

    2023年6月18日
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  • 建设堪当重任的审计干部队伍

    建设堪当重任的审计干部队伍   干部队伍是党的事业的中坚力量,建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍是确保后继有人、推进民族复兴的战略之举。全面贯彻落实党的二十大精神,发挥审计在党和…

    2023年6月16日
    54
  • 市审计委员会第一次会议讲话

    X市审计委员会第一次会议讲话    同志们:    今天,我们召开市委审计委员会第一次会议,主要是传达学习中央和省、市委审计委员会第一次会议精神,讨论审定相关文件,听取审计工作报告…

    2023年6月16日
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  • 公司审计整改管理办法

    审计整改管理办法    1总则    1.1目的    为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。    …

    2023年6月15日
    51
  • 审计问题定性11类常见错误

    审计问题定性11类常见错误    绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和…

    2023年6月15日
    56
  • 企业公司内审架构与模式

    企业集团内审架构与模式    内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设…

    2023年6月15日
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  • (3篇)组织部门对XX同志任职试用期现实表现报告汇编

    组织部门对XX同志任职试用期现实表现报告汇编(3篇) 关于xx同志任职试用期现实表现情况报告 xx同志于xxxx年xx月起担任区政府投资审计中心主任,主要负责区政府投资审计中心和内…

    2023年6月11日
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  • 如来写作网客服微信:3231169,获取1000G公文写作资料库
  • 在局党组理论中心组专题学习会上的研讨交流发言材料

    在局党组理论中心组专题学习会上的研讨交流发言材料 同志们: xxx新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义,实现了马克思主义中国化新的飞跃。深入开展学习…

    2023年6月11日
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  • 关于xx同志任职试用期现实表现报告汇编(3篇)

    关于xx同志任职试用期现实表现报告汇编(3篇) 目录    1.关于xx同志任职试用期现实表现情况报告 2    2.关于xx同志任职试用期现实表现情况报告 4    3.关于xx…

    2023年6月11日
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  • 国企内审架构与模式

    企业集团内审架构与模式    内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设…

    2023年6月11日
    56
  • 国企审计整改管理办法

    审计整改管理办法    1总则    1.1目的    为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。    …

    2023年6月11日
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  • X市审计委员会第一次会议讲话

    X市审计委员会第一次会议讲话        同志们:今天,我们召开市委审计委员会第一次会议,主要是传达学习中央和省、市委审计委员会第一次会议精神,讨论审定相关文件,听取审计工作报告…

    2023年6月11日
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  • 关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议

    关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议  新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位…

    2023年6月11日
    66
  • 浅谈如何撰写专项审计调查报告

    浅谈如何撰写专项审计调查报告  一、专项审计调查报告的内容和结构   专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以…

    2023年6月11日
    57
  • XX企业集团内部审计模式的设计

    XX企业集团内部审计模式的设计  内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包…

    2023年6月11日
    60
  • 审计问题定性11类常见错误

    审计问题定性11类常见错误    绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和…

    2023年6月11日
    58
  • 审计意见书怎么写?

    审计意见书怎么写?    审计意见是审计机关实施审计之后,对被审计单位作出的评价和建议。一般而言,企业单位在审计实务中多以审计报告直接体现了具体审计意见,另行单独出具正式审计意见书…

    2023年6月9日
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  • 审计风控必须重视的十大要点!

    审计风控必须重视的十大要点!    审计风险是指对含有重大不实事项的财务报表产生错误判断的可能性。审计风险由内在风险、控制风险和检查风险组成。当然内在风险、控制风险由被审计单位自身…

    2023年6月9日
    59
  • 如何查深审透行政事业单位专项资金?

    如何查深审透行政事业单位专项资金?    专项资金是支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展、履行特定公共职能具有专项用途的财政资金,大都有“三多一广二强”的特点:即层次多、渠道…

    2023年6月9日
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