审计

  • 关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议

    关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议    党的十八大以来,以***同志为核心的党中央站在新时代新征程党和国家事业发展全局的战略高度,重视发挥审计在党和国家监督体系中的重…

    2024年6月24日
    5
  • 关于完善特色的大数据审计体系的调研报告

    关于完善特色的大数据审计体系的调研报告    当前我市大数据审计工作已经启动,但无论是对照审计署规划还是先进地区还有较大差距。建议对标先进、对症下药,尽快完善*特色的大数据审计体系…

    2024年6月23日
    7
  • 公立医院内部审计的若干思考(调研报告)

    关于公立医院内部审计的若干思考    当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院…

    2024年6月23日
    7
  • 集团内部审计存在的问题及对策

    集团内部审计存在的问题及对策    集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造…

    2024年6月23日
    5
  • 加强审计质量控制的探索与思考(调研报告)

    关于加强审计质量控制的探索与思考    审计质量是审计工作的生命线,加强审计业务质量控制,筑牢审计质量控制体系,是依法履行审计监督职责、高效发挥审计监督作用的基础。    一、当前…

    2024年6月2日
    6
  • 审计整改报告,审计整改报告和整改措施

    1. 高效运作的政府机关 随着社会的发展,政府作为公共管理机关,承担着维护社会秩序、保障民生福祉的重要责任。我有幸作为一名在政府机关工作十年以上的公务员,亲身见证了政府机关在这些年…

    2024年6月2日
    8
  • 在审计工作会议上的讲话

    在审计工作会议上的讲话    刚才,审计处总结了近一个时期审计工作取得的成绩,并就进一步抓好新年度各项重点工作任务进行了安排部署。可以说,在新的一年里,审计工作能有条不紊的扎实开展…

    2024年5月31日
    7
  • 在审计工作会议上的讲话

    在审计工作会议上的讲话    刚才,审计处总结了近一个时期审计工作取得的成绩,并就进一步抓好新年度各项重点工作任务进行了安排部署。可以说,在新的一年里,审计工作能有条不紊的扎实开展…

    2024年5月31日
    9
  • 在2024年国企公司内部审计工作专题推进会上的讲话

    在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话    同志们:    **企业内部审计是**集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,…

    2024年5月27日
    16
  • 工程造价审计,工程造价审计是什么工作

    1. 介绍工程造价审计的背景 工程造价审计作为一项重要的监督机制,旨在确保政府投资项目的经济效益和合规性。随着近年来政府投资规模的不断扩大,工程造价审计的重要性也日益凸显。它通过对…

    2024年5月27日
    8
  • 人力资源审计工作方案(公司)

    人力资源审计工作方案    一、审计的目的    根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排,审计部将于20**年3月11日开始,对**集团人力资源部20**年1月至20**年1月…

    2024年5月25日
    9
  • 公司审计整改工作实施方案

    公司审计整改工作实施方案    根据***《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(**审〔20**〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推…

    2024年5月24日
    6
  • 企业部门负责人履职审计重点及常见问题清单

    企业部门负责人履职审计重点及常见问题清单    企业部门负责人履职审计重点及常见问题清单    部门负责人履职审计旨在对企业的部门负责人在其任期内是否有效地履行了职责和管理工作进行…

    2024年5月24日
    7
  • 银行:强化内部审计监督职能保障信贷安全运行

    强化内部审计监督职能保障信贷安全运行    随着农村信用社改革的逐步深入,业务经营种类的多元化,服务手段的最新讲话系列,传统的内部审计格局受到前所未有的挑战。新形势下的信用社内部审…

    2024年5月24日
    11
  • 在国有企业审计工作专题研讨交流会上的发言材料

    在国有企业审计工作专题研讨交流会上的发言材料    同志们:    ***总书记主持召开二十届中央审计委员会第一次会议,围绕更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,进一步推进新…

    2024年5月24日
    15
  • 如来写作网客服微信:3231169,获取1000G公文写作资料库
  • 企业集团内审架构与模式

    企业集团内审架构与模式    内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设…

    2024年5月24日
    7
  • 在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话

    在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话    同志们:    **企业内部审计是**集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,…

    2024年5月24日
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  • 在2023年审计系统党建工作会议上的讲话

    在2023年审计系统党建工作会议上的讲话    同志们:    党的二十大在政治上、理论上、实践上取得了一系列重大成果,科学谋划了未来一个时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针,…

    2024年5月24日
    10
  • 国有企业内部审计监督方面的问题及建议

    国有企业内部审计监督方面的问题及建议    新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监…

    2024年5月24日
    9
  • 公司审计工作管理计划

    年度审计工作管理计划    一、指导思想    牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济…

    2024年5月21日
    5
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