审计
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财务管理内控审计方案
财务管理内控审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下: 一、审计…
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这10项内容,不应写进内部审计报告
这10项内容,不应写进内部审计报告 节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告…
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审计报告质量的六大问题和改进对策
审计报告质量的六大问题和改进对策 审计报告质量存在的主要问题 审计报告质量中存在的问题因审计项目的不同而略有不同,但大致可归纳为以下几个方面: 1.基本情况介绍过于具体…
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物流企业审计关注点与审计方法
物流企业审计关注点与审计方法 物流,并不单指的快递,它包括商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、以及相关的物流信息等环节。一般将物流企业分为仓储类企业、物流运输类…
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审计工作完成后,需要检查哪些事项?
审计工作完成后,需要检查哪些事项? 1.是否执行业务承接或保持的相关程序? 2.是否签订审计业务约定书? 3.是否制定总体审计策略? 4.审计计划制定过程中…
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11个实用的审计方法
11个实用的审计方法 审计人员在进行审计时,常使用不同的审计方法,有时同时结合几种审计方法进行审计,实际操作中内部审计方法有多种,现总结整理如下: 一、询问法 询问法也…
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2023年法治上城建设工作总结和2024年工作思路
2023年法治上城建设工作总结和2024年工作思路 2023年以来,我局深入学习宣传贯彻***总书记全面依法治国新理念新思想新战略,扎实部署、细化责任、强化督导,开展法制宣…
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(8篇)关于民政统计工作自查报告材料汇编
民政统计工作自查报告材料汇编(8篇) 篇1:: 我局审计统计工作在省厅的领导和指导下,全面深入贯彻科学发展观,严格执行《统计法》等统计法律法规,大力推进依法统计,切实加…
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审计系统2023年意识形态工作总结报告2500字
区审计局2023年意识形态工作报告 A总书记强调:“意识形态工作是党的一项极端重要的工作。”今年以来,我局始终坚持以A新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央和省市…
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审计干部队伍建设问题及对策分析报告(调研报告参考)
关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告 在A新时代中国特色社会主义思想的指导下,全面贯彻落实二十届二中全会的各项工作,认真落实中共中央、国务院关于审计工作的重大决定,始终保持…
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学习关于党的建设的重要思想研讨发言、心得体会材料汇编(10篇)
学习关于党的建设的重要思想研讨发言、心得体会材料汇编(10篇) 目录 1.全面推进新时代党的建设新的伟大工程 2 2.全面提高机关党的建设质量更好履行审计职责任务 6 …
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研讨发言:为国而审 为民而计 充分发挥审计监督和服务作用
研讨发言:为国而审 为民而计 充分发挥审计监督和服务作用 审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是国家治理系统当中的一个内生的具有预防、揭示和抵御等功能的“免疫系统”。近日《求…
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经济责任审计工作进展情况的调研报告
关于经济责任审计工作进展情况的调研报告 促进经济高质量发展是新时代赋予国家审计的一项重大使命,须聚神聚力、尽责担当,更加充分有效地发挥好审计监督职能作用。近年,中办、国办印发…
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党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则
党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则各省、自治区、直辖市纪委、党委组织部、编办、监察厅(局)、人力资源社会保障厅(局)、审计厅(局)、国资委(局),中央和国家…
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中共中央办公厅国务院办公厅印发《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》
中共中央办公厅国务院办公厅印发《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要领导干部和国有企事业单位主要…
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党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定
党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(以下简…
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关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告
关于审计干部队伍建设问题及对策分析报告 在***新时代中国特色社会主义思想的指导下,全面贯彻落实二十届二中全会的各项工作,认真落实中共中央、国务院关于审计工作的重大决定,始终保…
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关于经济责任审计工作进展情况的调研报告
关于经济责任审计工作进展情况的调研报告 促进经济高质量发展是新时代赋予国家审计的一项重大使命,须聚神聚力、尽责担当,更加充分有效地发挥好审计监督职能作用。近年,中办、国办印发…
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集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨
集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨 2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务…
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集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨
集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨 2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收…